附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
15 |
15 |
100% |
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经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
/ |
0 |
0 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
/ |
/ |
/ |
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其中:公车购置 |
/ |
/ |
/ |
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|
公车运行维护 |
/ |
/ |
/ |
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|
2、出国经费 |
/ |
/ |
/ |
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3、公务接待 |
/ |
/ |
/ |
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项目支出: |
/ |
551.5 |
551.5 |
|||
|
1、业务工作经费 |
/ |
551.5 |
551.5 |
|||
|
2、运行维护经费 |
/ |
/ |
/ |
|||
|
…… |
/ |
/ |
/ |
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|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
/ |
/ |
/ |
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|
…… |
/ |
/ |
/ |
|||
|
公用经费 |
/ |
18 |
18 |
|||
|
其中:办公经费 |
/ |
8 |
8 |
|||
|
印刷、水费、电费、差旅费 |
/ |
5 |
5 |
|||
|
会议费、培训费 |
/ |
2.5 |
2.5 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
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|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
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|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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厉行节约保障措施 |
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说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
岳阳城陵矶综合保税区经济发展部 |
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|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
|
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|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
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|
其中: 一般公共预算:589.5万元 |
其中:基本支出:38 |
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|
政府性基金拨款:0 |
项目支出:551.5 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款:0 |
|
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|
其他资金:0 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
奖励指标100万元 |
按文件要求发放 |
完成 |
20 |
20 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
/ |
||
|
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
完成 |
5 |
5 |
/ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放时间 |
年底前发放到位 |
按计划完成 |
10 |
10 |
/ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
控制在预算内 |
10 |
10 |
/ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
反向促进经济发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
完成 |
10 |
10 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效 益指标 |
企业认可度 |
满意 |
满意 |
10 |
9 |
/ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
/ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
/ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于95% |
98% |
5 |
4.5 |
/ |
|
|
公众满意度 |
大于95% |
99% |
5 |
4.5 |
/ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
|
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填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
无 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
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项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
|
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|
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
…… |
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|
成本指标 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
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|
社会效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
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|
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|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
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备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件4
2025年度经济发展部部整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称:(盖章)
2026年7月27日
(此页为封面)
2025年度经济发展部整体支出
绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
截至2025年12月底经济发展部共有人数15人,其中,在编4人,聘用制人员8人,劳务派遡3人。主要负责项目立项、节能审查、概算评审、投资综合管理、产业发展、能源综合管理等发改工作,承担区财经委、园区办、重点办、信用办日常工作;监测分析工业经济运行态势,承担军民融合委员会日常工作;组织本地区统计工作,推动行业部门统计工作建设,开展经济数据监测与分析,实施重大国情国力调查和专项调查;科技创新、成果转化、创业孵化等科技工作;国家高新区创建考核工作。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2025年年初部门预算批复的基本支出为38万元,其中公用支出18万元、部门工作经费20万元。公用支出包括办公经费8万元,印刷费5万元,会议费2.5万元,其他商品和服务支出2.5万元;部门工作经费包括办公经费7万元,差旅费5万元,其他商品和服务支出8万元。
2025年决算基本支出20万元,其中公用支出18万元,包括办公经费10万元,印刷费5万元,会议费2.5万元,其他商品和服务支出2.5万元。
(二) 项目支出情况
2025年年初预算批复的项目支出为551.5万元,实际决算支出551.5万元,结余0元。其中“五好”园区建设经费60万元、科技统计奖补资金435万元、第五次经济普查工作经费56.5万元。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度我部无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度我部无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度我部无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
截至2025年12月底经济发展部共有人数15人,其中,在编4人,聘用制人员8人,劳务派遣3人。2025年度总预算589.5万元,包括基本支出38万元,项目支出551.5万元,2025年度部门各项工作均取得了积极进展。
一是经济发展成果显著。全年完成GDP388.31亿元,同比增长5.4%;规工212.43亿元,同比增长6.7%;固投265.67亿元。攀达、汇川等重点工业企业有力支撑了工业产值增长,年度增速预计超30%。新紫光系列项目进展显著,低空经济总部基地项目、打印机项目等先后签约落地,紫光晶振项目投产,以新紫光为核心的“半导体+绿色智能计算”产业正在加快构建形成,推动园区产业结构加快优化升级,经济高质量发展扎实推进。
二是产业发展提质升级。坚持“投行思维”“链长+龙头企业”思路引项目、做产业、谋发展,现代港口物流和先进装备制造“一主一特”势头强劲。新签约项目50个,合同引资额206亿元;新开工项目52个;新投产项目29个。以新紫光为核心的低空经济总部基地项目、打印机项目等先后签约落地,ICT项目已经入规,晶振项目已经投产,“新紫光经济”将为园区的产业经济发展带来新的生机与活力。24个省市重点项目总投资约100.35亿元,已完成投资111亿元,占全年计划投资的110%,有力支撑了我区关键指标数据的增长。全年争取中央预算内、超长期特别国债、省预算内等各类资金超3.8亿元,有力推动了项目建设发展和企业生产经营持续向好。
三是园区工作亮点突出。岳阳临港高新技术产业开发区位获评2025年度全省“五好”园区创建工作先进园区16名。今年来,园区累计新增高企27家、科小入库完成380家,完成技术合同交易额67.65亿元、研发投入20.9亿元、科技成果登记完成25项,完成知识价值贷款发放1.42亿元;全面摸排企业符合条件的湘智人才超15人,协助紫光智能、钟鼎热工等10余家企业申报省十大技术攻关、中央引导地方专项等多项省、市级项目。新认定创新型中小企业5家,全区创新型中小企业总量突破80家,成功培育包括诚通天岳在内的8家省级专精特新中小企业和1家(湖南严格智能技术有限公司)国家级专精特新“小巨人”企业,新增3家(共联电气、钟鼎热工、高澜节能)省级绿色工厂,岳阳临港高新技术产业发展有限公司获评“湖南省中小微企业核心服务机构”和“大学生初创企业志愿服务机构”。
七、存在的问题及原因分析
一是日常财务工作中规范性有待加强;二是固定资产管理不够规范。
八、下一步改进措施
一是加强规范资金管理,做好日常核算,按照财务制度,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性;二是加强固定资产管理,提高固定资产利用率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1.通过此次绩效自评,我部充分了解和发现了在各项经费使用过程中的问题和不足,为今后更加规范和合力使用经费提供了重要的参考依据。
2.此次绩效自评报告将在本单位予以公告,向社会公开,广泛接受群众监督。