2025年度经济发展部部整体支出绩效自评报告
来源:湖南城陵矶新港区   2026-07-30
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附件1

 

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2025年实际在职人数

控制率

15

15

100%

经费控制情况(万元)

2024年决算数

2025年预算数

2025年决算数

三公经费

/

0

0

   1、公务用车购置和维护经费

/

/

/

      其中:公车购置

/

/

/

            公车运行维护

/

/

/

   2、出国经费

/

/

/

   3、公务接待

/

/

/

项目支出:

/

551.5

551.5

   1、业务工作经费

/

551.5

551.5

   2、运行维护经费

/

/

/

……

/

/

/

3、市级专项资金(一个专项一行)

/

/

/

……

/

/

/

公用经费

/

18

18

    其中:办公经费

/

8

8

        印刷、水费、电费、差旅费

/

5

5

          会议费、培训费

/

2.5

2.5

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2025年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

/

/

/

/

/

/

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人:        填报日期:          联系电话:            单位负责人签字:
附件2

 

2025年度部门整体支出绩效自评表

级预算部门名称

岳阳城陵矶综合保税区经济发展部 

年度预

算申请
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 

 

10

 

 

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:589.5万元

其中:基本支出:38

政府性基金拨款:0

项目支出:551.5

纳入专户管理的非税收入拨款:0

 

其他资金:0

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

奖励指标100万元

文件要求发放

完成

20

20

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

对社会发展可能造成的负面影响

无负面影响

完成

5

5

/

对自然生态环境可能造成的负面影响

无负面影响

完成

5

5

/

 

 

 

 

 

 

时效指标

补贴发放时间

年底前发放到位

按计划完成

10

10

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

控制在预算内

10

10

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

反向促进经济发展

经济水平得以保持稳定并有所上升

完成

10

10

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效

益指标

企业认可度

满意

满意

10

9

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效

益指标

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

大于95%

98%

5

4.5

/

公众满意度

大于95%

99%

5

4.5

/

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

填表人:      填报日期:         联系电话:                单位负责人签字:
附件3

 

2025年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 

 

 

 10

 

 

其中:当年财政拨款 

 

 

 

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

 

填表人:        填报日期:           联系电话:             单位负责人签字:

附件4

 

2025年度经济发展部部整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:(盖章)

2026727

(此页为封面)

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度经济发展部整体支出

绩效自评报告

 

 

一、部门(单位)基本情况

截至2025年12月底经济发展部共有人数15人,其中,在编4人,聘用制人员8人,劳务派遡3人。主要负责项目立项、节能审查、概算评审、投资综合管理、产业发展、能源综合管理等发改工作,承担区财经委、园区办、重点办、信用办日常工作;监测分析工业经济运行态势,承担军民融合委员会日常工作;组织本地区统计工作,推动行业部门统计工作建设,开展经济数据监测与分析,实施重大国情国力调查和专项调查;科技创新、成果转化、创业孵化等科技工作;国家高新区创建考核工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年年初部门预算批复的基本支出为38万元,其中公用支出18万元、部门工作经费20万元。公用支出包括办公经费8万元,印刷费5万元,会议费2.5万元,其他商品和服务支出2.5万元;部门工作经费包括办公经费7万元,差旅费5万元,其他商品和服务支出8万元。

2025年决算基本支出20万元,其中公用支出18万元,包括办公经费10万元,印刷费5万元,会议费2.5万元,其他商品和服务支出2.5万元。

(二) 项目支出情况

2025年年初预算批复的项目支出为551.5万元,实际决算支出551.5万元,结余0元。其中“五好”园区建设经费60万元、科技统计奖补资金435万元、第五次经济普查工作经费56.5万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度我部无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度我部无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度我部无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

截至2025年12月底经济发展部共有人数15人,其中,在编4人,聘用制人员8人,劳务派遣3人。2025年度总预算589.5万元,包括基本支出38万元,项目支出551.5万元,2025年度部门各项工作均取得了积极进展。

一是经济发展成果显著。全年完成GDP388.31亿元,同比增长5.4%;规工212.43亿元,同比增长6.7%;固投265.67亿元。攀达、汇川等重点工业企业有力支撑了工业产值增长,年度增速预计超30%。新紫光系列项目进展显著,低空经济总部基地项目、打印机项目等先后签约落地,紫光晶振项目投产,以新紫光为核心的“半导体+绿色智能计算”产业正在加快构建形成,推动园区产业结构加快优化升级,经济高质量发展扎实推进。

二是产业发展提质升级。坚持“投行思维”“链长+龙头企业”思路引项目、做产业、谋发展,现代港口物流和先进装备制造“一主一特”势头强劲。新签约项目50个,合同引资额206亿元;新开工项目52个;新投产项目29个。以新紫光为核心的低空经济总部基地项目、打印机项目等先后签约落地,ICT项目已经入规,晶振项目已经投产,“新紫光经济”将为园区的产业经济发展带来新的生机与活力。24个省市重点项目总投资约100.35亿元,已完成投资111亿元,占全年计划投资的110%,有力支撑了我区关键指标数据的增长。全年争取中央预算内、超长期特别国债、省预算内等各类资金超3.8亿元,有力推动了项目建设发展和企业生产经营持续向好。

三是园区工作亮点突出。岳阳临港高新技术产业开发区位获评2025年度全省“五好”园区创建工作先进园区16名。今年来,园区累计新增高企27家、科小入库完成380家,完成技术合同交易额67.65亿元、研发投入20.9亿元、科技成果登记完成25项,完成知识价值贷款发放1.42亿元;全面摸排企业符合条件的湘智人才超15人,协助紫光智能、钟鼎热工等10余家企业申报省十大技术攻关、中央引导地方专项等多项省、市级项目。新认定创新型中小企业5家,全区创新型中小企业总量突破80家,成功培育包括诚通天岳在内的8家省级专精特新中小企业和1家(湖南严格智能技术有限公司)国家级专精特新“小巨人”企业,新增3家(共联电气、钟鼎热工、高澜节能)省级绿色工厂,岳阳临港高新技术产业发展有限公司获评“湖南省中小微企业核心服务机构”和“大学生初创企业志愿服务机构”。

七、存在的问题及原因分析

一是日常财务工作中规范性有待加强;二是固定资产管理不够规范。

八、下一步改进措施

一是加强规范资金管理,做好日常核算,按照财务制度,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性;二是加强固定资产管理,提高固定资产利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.通过此次绩效自评,我部充分了解和发现了在各项经费使用过程中的问题和不足,为今后更加规范和合力使用经费提供了重要的参考依据。

2.此次绩效自评报告将在本单位予以公告,向社会公开,广泛接受群众监督。