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2018年岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门预算公开表

岳阳城陵矶综合保税区管理委员会

2018年部门预算公开

目  录

第一部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2018年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度;开展政策、法规宣传教育工作;根据市人民政府授权,检查督促各项政策、法规的执行。

(2)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划,拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(3)、负责综合保税区招商引资有关工作;协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目,指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(4)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托,负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作,为企业提供指导和服务。

(5)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

(6)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作

(7)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据《中共岳阳城陵矶综合保税区工作委员会 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》(岳办发【2015】6号),我单位核定全额事业编制为20人,内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局。

二、部门预算单位构成

岳阳城陵矶综合保税区只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算的只有岳阳城陵矶综合保税区本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、项目明细表、基本支出预算表-对个人和家庭的补助、一般公共预算基本支出预算表-对个人和家庭的补助和财政支出项目预算绩效目标申报表,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均为空。收入为经费拨款;支出为事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)等经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数165.77万元,其中,经费拨款165.77万元。较去年增加了67.45万元,主要是新增工作人员及工作经费。

(二)支出预算:2018年年初预算数165.77万元,其中,一般公共服务128.49万元 ,较去年增加了47.84万元,社会保障和就业18.56万元,较去年增加了5.89万元,医疗卫生与计划生育7.58万元,较去年增加了3.1万元,住房保障11.14万元,较去年增加了4.66万元。主要为新增工作人员及工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

2018年一般公共预算拨款支出128.49万元,具体安排情况如下:

(一)一般公共服务支出:2018年一般公共服务支出年初预算数为128.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出:2018年社会保障和就业支出年初预算数为18.56万元,是指机关事业单位基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出:2018年医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.58万元,是指机关事业单位基本医疗保险缴费。

(四)住房保障支出:2018年住房保障支出年初预算数为11.14万元,是指机关事业单位基本住房公积金缴费。

二、项目支出

本单位无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.69万元,比2017年预算增加25.36万元,主要为新进了工作人员和新增公务用车运行费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费6万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4.66万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额3万元。其中,政府采购货物预算3万元。

4、国有资产占有使用情况。

本单位共有车辆3辆,全部为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

5、绩效目标情况说明

从单位实际特点出发,抓好绩效目标编制,提出了突出党建引领、突出履职作为、突出服务发展、突出创新驱动、突出自身建设5条绩效目标,在规定时间内及时上报单位整体支出预算绩效目标申报表,明确管理目标,量化了产出指标、效益考核指标,切实做到清晰准确反应预算绩效的实现程度。

2018年本部门整体支出绩效目标165.77万元,其中:基本支出165.77万元,项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款165.77万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2018年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

2018年岳阳城陵矶综合保税区管理委员会.xlsx